事業活動計算書
(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日
勘 定 科 目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増 減 | ||
事 業 活 動 収 支 の 部 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 236,846,450 | 245,422,530 | 8,576,080 |
居宅介護料収入 | 125,437,986 | 139,265,890 | 13,827,904 | ||
(介護報酬収入) | 112,793,438 | 125,152,918 | 12,359,480 | ||
(利用者負担金収入) | 12,664,548 | 14,112,972 | 1,468,424 | ||
措置費収入 | 0 | 0 | 0 | ||
居宅介護支援介護料収入 | 10,332,600 | 10,883,000 | 550,400 | ||
利用者等利用料収入 | 36,066,830 | 37,181,320 | 1,114,490 | ||
その他の事業収入 | 7,529,956 | 10,871,301 | 3,341,345 | ||
その他の収入 | 0 | 0 | 0 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 17,467,920 | 13,882,293 | -3,585,627 | ||
(介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 | ||
事業活動収入計(1) | 433,681,742 | 457,506,334 | 23,824,592 | ||
支 出 |
人件費支出 | 293,904,944 | 311,093,088 | 17,188,144 | |
経費 | 82,399,865 | 80,610,357 | -1,789,508 | ||
(直接介護費) | 58,857,437 | 58,723,033 | -134,404 | ||
(一般管理費) | 23,542,428 | 21,887,324 | -1,655,104 | ||
利用者負担軽減額 | 2,594,053 | 2,465,728 | -128,325 | ||
減価償却費 | 34,999,828 | 33,734,731 | -1,265,097 | ||
徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | ||
引当金繰入 | 617,208 | 628,992 | 11,784 | ||
事業活動支出計(2) | 414,515,898 | 428,532,896 | 14,016,998 | ||
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 19,165,844 | 28,973,438 | 9,807,594 | ||
事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
収 入 |
借入金利息補助金収入 | 3,253,900 | 2,703,266 | -550,634 |
受取利息配当金収入 | 192,076 | 52,375 | -139,701 | ||
有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
寄付金収入 | 180,000 | 119,000 | -61,000 | ||
その他の事業活動外収入 | 2,267,900 | 2,619,050 | 351,150 | ||
雑収入 | 1,224,879 | 1,632,648 | 407,769 | ||
事業活動外収入計(4) | 7,118,755 | 7,126,339 | 7,584 | ||
支 出 |
借入金利息 | 3,623,700 | 3,057,800 | -565,900 | |
有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | ||
資産評価損 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の事業活動外支出 | 2,096,500 | 2,405,050 | 308,550 | ||
雑損失 | 296,703 | 78,582 | -218,121 | ||
事業活動外支出計(5) | 6,016,903 | 5,541,432 | -475,471 | ||
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 1,101,852 | 1,584,907 | 483,055 | ||
経常収支差額(7)=(3)+(6) | 20,267,696 | 30,558,345 | 10,290,649 | ||
特 別 収 支 の 部 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 15,653,000 | 4,563,000 | -11,090,000 |
施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | ||
他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | ||
特別収入計(8) | 15,653,000 | 4,563,000 | -11,090,000 | ||
支 出 |
基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
国庫補助金等特別積立金繰入額 | 15,653,000 | 4,563,000 | -11,090,000 | ||
固定資産除却損 | 9,848 | 3 | -9,845 | ||
他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | ||
特別支出計(9) | 15,662,848 | 4,563,003 | -11,099,845 | ||
特別収支差額(10)=(8)-(9) | -9,848 | -3 | 9845 | ||
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) | 20,257,848 | 30,558,342 | 10,300,494 | ||
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額(12) | 135,980,778 | 173,022,626 | 37,041,848 | |
基本金取崩額(13) | 0 | 0 | 0 | ||
基本金組入額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金取崩額(15) | 36,784,000 | 0 | -36,784,000 | ||
その他の積立金繰入額(16) | 20,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | ||
次期繰越活動収支差額 (17)=(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16) |
173,022,626 | 173,580,968 | 558,342 |
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