事業活動収支計算書
(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日
勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | ||
事 業 活 動 収 支 の 部 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 234,395,045 | 172,231,041 | 62,164,004 |
居宅介護料収入 | 127,627,359 | 131,904,113 | -4,276,754 | ||
居宅介護支援介護料収入 | 14,053,900 | 16,653,950 | -2,600,050 | ||
利用者等利用料収入 | 33,250,700 | 12,110,360 | 21,140,340 | ||
その他の事業収入 | 6,161,542 | 7,602,002 | -1,440,460 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 16,381,757 | 15,935,363 | 446,394 | ||
(介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 | ||
事業活動収入計(1) | 431,870,303 | 356,436,829 | 75,433,474 | ||
支 出 |
人件費支出 | 297,682,475 | 264,798,606 | 32,883,869 | |
経費 | 81,429,377 | 81,600,156 | -170,779 | ||
(直接介護費) | 55,974,798 | 48,439,786 | 7,535,012 | ||
(一般管理費) | 25,454,579 | 33,160,370 | -7,705,791 | ||
減価償却費 | 33,405,268 | 24,007,554 | 9,397,714 | ||
徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | ||
引当金繰入 | 639,344 | 569,280 | 70,064 | ||
事業活動支出計(2) | 413,156,464 | 370,975,596 | 42,180,868 | ||
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 18,713,839 | -14,538,767 | 33,252,606 | ||
事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
収 入 |
借入金利息補助金収入 | 3,869,413 | 2,551,000 | 1,318,413 |
受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
寄付金収入 | 1,428,140 | 6,756,233 | -5,328,093 | ||
雑収入 | 5,276,485 | 3,798,214 | 1,478,271 | ||
事業活動外収入計(4) | 10,574,038 | 13,105,447 | -2,531,409 | ||
支 出 |
借入金利息 | 4,228,243 | 2,568,435 | 1,659,808 | |
有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | ||
資産評価損 | 0 | 0 | 0 | ||
雑損失 | 173,324 | 2,129,684 | -1,956,360 | ||
事業活動外支出計(5) | 4,401,567 | 4,698,119 | -296,552 | ||
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 6,172,471 | 8,407,328 | -2,234,857 | ||
経常収支差額(7)=(3)+(6) | 24,886,310 | -6,131,439 | 31,017,749 | ||
特 別 収 支 の 部 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 4,563,000 | 68,688,000 | -64,125,000 |
施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | ||
他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | ||
特別収入計(8) | 4,563,000 | 68,688,000 | -64,125,000 | ||
支 出 |
基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
国庫補助金等特別積立金繰入額 | 2,592,000 | 66,717,000 | -64,125,000 | ||
固定資産除却損 | 0 | 1,703,653 | -1,703,653 | ||
他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | ||
特別支出計(9) | 2,592,000 | 68,420,653 | -65,828,653 | ||
特別収支差額(10)=(8)-(9) | 1,971,000 | 267,347 | 1,703,653 | ||
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) | 26,857,310 | -5,864,092 | 32,721,402 | ||
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額(12) | 241,234,303 | 81,898,835 | 159,335,468 | |
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) |
268,091,613 | 76,034,743 | 192,056,870 | ||
基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金取崩額(16) | 0 | 165,199,560 | -165,199,560 | ||
その他の積立金繰入額(17) | 42,377,803 | 0 | 42,377,803 | ||
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
225,713,810 | 241,234,303 | -15,520,493 |
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