事業活動収支計算書
(自)平成13年4月1日 (至)平成14年3月31日
勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | ||
事 業 活 動 収 支 の 部 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 188,315,694 | 190,592,240 | -2,276,546 |
居宅介護料収入 | 169,802,772 | 167,500,342 | 2,302,430 | ||
居宅介護支援介護料収入 | 13,398,400 | 12,421,500 | 976,900 | ||
利用者等利用料収入 | 1,879,595 | 1,715,498 | 164,097 | ||
経常経費補助金収入 | 10,979,700 | 10,421,100 | 558,600 | ||
寄附金収入 | 1,280,000 | 3,688,671 | -2,408,671 | ||
雑収入 | 3,567,991 | 3,400,286 | 167,705 | ||
借入金元金償還補助金収入 | 2,591,000 | 2,592,000 | 0 | ||
引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,516,187 | 15,285,153 | 231,034 | ||
事業活動収入計(1) | 407,332,339 | 407,616,790 | -284,451 | ||
支 出 |
人件費支出 | 248,074,041 | 247,649,119 | 424,922 | |
事務費支出 | 24,959,727 | 23,859,536 | 1,100,191 | ||
事業費支出 | 43,319,244 | 44,335,517 | -1,016,273 | ||
減価償却費 | 19,566,024 | 22,619,387 | -3,053,363 | ||
徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | ||
引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | ||
事業活動支出計(2) | 335,919,036 | 338,463,559 | -2,544,523 | ||
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 71,413,303 | 69,153,231 | 2,260,072 | ||
事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
収 入 |
借入金利息補助金収入 | 5,097,333 | 4,680,500 | 416,833 |
受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
経理区分間繰入金収入 | 379,743,204 | 284,075,110 | 95,668,094 | ||
投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
事業活動外収入計(4) | 384,840,537 | 288,755,610 | 96,084,927 | ||
支 出 |
借入金利息支出 | 5,212,075 | 5,410,644 | -198,569 | |
経理区分間繰入金支出 | 379,743,204 | 284,075,110 | 95,668,094 | ||
投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | ||
有価証券売却損 | 11,700 | 0 | 11,700 | ||
資産評価損 | 0 | 0 | 0 | ||
事業活動外支出計(5) | 384,966,979 | 289,485,754 | 95,481,225 | ||
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -126,442 | -730,144 | 603,702 | ||
経常収支差額(7)=(3)+(6) | 71,286,861 | 68,423,087 | 2,863,774 | ||
特 別 収 支 の 部 |
収 入 |
施設整備費等補助金収入 | 8,152,000 | 1,971,000 | 6,181,000 |
施設整備等寄附金収入 | 3,800,000 | 2,400,000 | 1,400,000 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | ||
特別収入計(8) | 11,952,000 | 4,371,000 | 7,581,000 | ||
支 出 |
基本金組入額 | 3,800,000 | 2,400,000 | 1,400,000 | |
固定資産売却損・処分損 | 1,137,738 | 0 | 1,137,738 | ||
国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,181,000 | 0 | 6,181,000 | ||
特別支出計(9) | 11,118,738 | 2,400,000 | 8,718,738 | ||
特別収支差額(10)=(8)-(9) | 833,262 | 1,971,000 | -1,137,738 | ||
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) | 72,120,123 | 70,394,087 | 1,726,036 | ||
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額(12) | 55,649,039 | -14,745,048 | 70,394,087 | |
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 127,769,162 | 55,649,039 | 72,120,123 | ||
基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | ||
基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | ||
4号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | ||
建設積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金積立額(17) | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | ||
建設積立金積立額 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | ||
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
47,769,162 | 55,649,039 | -7,879,877 |
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